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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000231/2024 | 0000012/2024 | 0000193/2024 | 0000231/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO COM SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA (GESTAO COMERCIAL): CONTAS E CONSUMO (FATURAMENTO E COBRANCA); REQUERIMENTOS; ATENDIMENTO AO CLIENTE; READER DE LEITURA E IMPRESSAO SIMULTANEA DAS CONTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | GESTCOM INFORMATICA LIMITADA EPP | 09.666.624/0001-17 | R$ 31.588,80 | R$ 2.432,40 | R$ 2.432,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000230/2024 | 0000038/2024 | 0000192/2024 | 0000230/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS COM VELOCIDADE CONTRATADA DE 50 Mb EM ATENDIMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | RONTEL LTDA - ME | 01.695.898/0001-22 | R$ 1.398,00 | R$ 139,80 | R$ 139,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000229/2024 | 0000013/2024 | 0000191/2024 | 0000229/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | HC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 10.230.560/0001-96 | R$ 58.680,00 | R$ 4.890,00 | R$ 4.890,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000227/2024 | 0000014/2024 | 0000189/2024 | 0000227/2024 | FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, COM ATUALIZACAO MENSAL, QUE GARANTA AS ALTERACOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO CONVERSAO DE DADOS PRE-EXISTENTES, MIGRACAO, | POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | 22.296.587/0001-60 | R$ 18.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.713,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000226/2024 | 0000101/2024 | 0000188/2024 | 0000226/2024 | REGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS EM ATENDIMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA. | MARCOS CONSTRUCOES EPP | 33.011.548/0001-96 | | | R$ 5.000,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/10/2024 | 0000228/2024 | 0000011/2024 | 0000190/2024 | 0000228/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DE REGULACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS ARIS-ZM | 44.781.803/0001-04 | R$ 16.560,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/10/2024 | 0000221/2024 | 0000078/2024 | 0000167/2024 | 0000221/2024 | REGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA | AUTO POSTO RIO 2004 LTDA | 01.654.377/0001-27 | R$ 3.175,00 | | R$ 443,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/10/2024 | 0000220/2024 | 0000004/2024 | 0000166/2024 | 0000220/2024 | PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO AO FORCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DIVERSOS SETORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE SAO FRANCISCO DO GLORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 33.000,00 | R$ 3.254,55 | R$ 3.215,13 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/10/2024 | 0000219/2024 | 0000003/2024 | 0000182/2024 | 0000219/2024 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP CALCULADAS SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS DURANTE EXERCICIO DE 2024, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0099-55 | R$ 5.600,00 | R$ 574,51 | R$ 574,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/10/2024 | 0000211/2024 | 0000098/2024 | 0000179/2024 | 0000211/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 923,66 | R$ 923,66 | R$ 923,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |