| |
|
Detalhes
| 28/10/2024 | 0000020/2023 | 0000012/2024 | 0000193/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO COM SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA (GESTAO COMERCIAL): CONTAS E CONSUMO (FATURAMENTO E COBRANCA); REQUERIMENTOS; ATENDIMENTO AO CLIENTE; READER DE LEITURA E IMPRESSAO SIMULTANEA DAS CONTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | GESTCOM INFORMATICA LIMITADA EPP | 09.666.624/0001-17 | R$ 2.432,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 25/10/2024 | 0000038/2024 | 0000038/2024 | 0000192/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET EM DOIS PONTOS COM VELOCIDADE CONTRATADA DE 50 Mb EM ATENDIMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | RONTEL LTDA - ME | 01.695.898/0001-22 | R$ 139,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 25/10/2024 | 0000000000/0 | 0000013/2024 | 0000191/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | HC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 10.230.560/0001-96 | R$ 4.890,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 25/10/2024 | 0000000000/0 | 0000011/2024 | 0000190/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA GESTAO DOS SERVICOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DE REGULACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA E ADJACENCIAS ARIS-ZM | 44.781.803/0001-04 | R$ 1.380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 22/10/2024 | 0000000000/0 | 0000014/2024 | 0000189/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, COM ATUALIZACAO MENSAL PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS NECESSIDADES LEGAIS, EM ESPECIAL AS PERTINENTES AO SICOM, NBCASP E SIAFIC, PARA OS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA E GESTAO DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | 22.296.587/0001-60 | R$ 1.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/09/2024 | 0000003/2024 | 0000003/2024 | 0000182/2024 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP CALCULADAS SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS DURANTE EXERCICIO DE 2024, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0099-55 | R$ 574,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/09/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000181/2024 | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 715.351-1, NO REFERIDO BANCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024; | SICOOB CREDISUDESTE | 22.656.789/0001-76 | R$ 659,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/09/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000180/2024 | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 71.058-0, NO REFERIDO BANCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2024; | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 2.012,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 30/09/2024 | 0000098/2024 | 0000098/2024 | 0000179/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 923,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 30/09/2024 | 0000097/2024 | 0000097/2024 | 0000178/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.286,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |